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审计底稿-报表审计-竣工决算审计报告

供应商:悟空商务管理有限公司【公司商铺】

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联系人:田志远

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品牌:悟空财税,注册公司,公司核名,工商注册,代理记账

发布时间:2021-07-21

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审计底稿-报表审计-竣工决算审计报告

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审计底稿-报表审计-竣工决算审计报告。

在网上有人问:公司财务审计报告好办吗?这让小编很纠结,公司做财务审计报告跟好不好办有什么关系呢!当公司需要财务审计时,肯定是要做的。并不会因为好不好办而决定这报告后做不做。如果真的有困难,那就想办法去解决一下,毕竟这报告是要出具的。

第一种情况可能是公司需要出具财务审计报告,然而公司的账目还很乱,没有整理,各种报表也不齐。但是这报告不得不出,没得选择。

公司以代办财务审计报告为服务核心,强化核心竞争力。在具体咨询实施过程中,深入公司具体咨询事宜,通过帮助公司打造周全的解决方案,并终实现客户的商业咨询需求。更多服务可通过电话预约;网上预约;到店预约;微信预约;QQ预约;短信预约方式预约,本着维护广大客户的利益的思想,我们将采用以件计费的计费方式,为客户提供更多方便和优惠。

审计底稿-报表审计-竣工决算审计报告。

年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。

通常用于工商年检,企业投标,股东了解公司的运营情况等。会计师事务所对所出具的审计报告要承担法律责任。

一、公司概况

(一)简要介绍公司的法定中英文名称,公司法定代表人,总经理或总裁,注册资本,注册地址、办公地址、电话及邮政编码。

(二)简要介绍公司的历史演变情况、主要职能部门,以及职员人数和年龄、学历、职称结构。

(三)简要介绍公司营业部情况,包括各营业部名称、地址、负责人、职工人数、设立时间、营运资金及联系电话等。若年度内增加或减少营业部,简述其新设或撤销的原因。

(四)公司年报负责人及联系人的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱等。


年度审计报告是什么年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。年度报告应当包括下列内容:(1)公司简况;(2)公司的主要产品或者主要服务项目简况;(3)公司所在行业简况;(4)公司所拥有的重要的工厂、矿山、房地产等财产简况;(5)公司发行在外gu票的情况,包括持有公司5%以上发行在外普通股的股东的名单及前10名股东的名单;(6)公司股东数量;(7)公司董事、监事和管理人员简况、持股情况和报酬;(8)公司及其关联人一鉴表和简况;(9)公司近三年或者成立以来的财务信息摘要;(10)公司管理部门对公司财务状况和经营成果的分配;(11)公司发行在外zhai券的变动情况;(12)涉及公司的重大诉讼事项;(13)经注册会计师审计的公司近两个年度的比较财务报告及其附注、注释;该上市公司为控股公司的,还应当包括近两个年度的比较合并财务报告;(14)证监会要求载明的其他内容。

审计报告的作用有三种,一是鉴证作用,二是保护作用,三是证明作用。

(一)鉴证作用

1.注册会计师签发的审计报告,是以超然独立的第三者身份,对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表意见;

2.注册会计师签发的审计意见,具有鉴证作用,得到了政府、投资者和其他利益相关者的普遍认可;

3.政府有关部门判断财务报表是否合法、公允,主要依据注册会计师的审计报告;

4.企业的投资者主要依据注册会计师的审计报告来判断被投资企业的财务报表是否公允地反映了财务状况和经营成果,以进行投资决策等。

(二)保护作用

1注册会计师通过审计,可以对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低财务报表使用者对财务报表的信赖程度;

2.审计报告能够在程度上对被审计单位的债权人和股东以及其他利害关系人的利益起到保护作用;

3.投资者根据注册会计师的审计报告作出投资决策,可以降低其投资风险。


内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。

内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。

内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。

财政部、审计署、证监会、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》是内部控制审计的重要依据。依据沪深两市上市公司内部控制指引,沪深两市鼓励上市公司董事会开展内部控制自我评估,在披露年报时披露内部控制自我评估报告,并且同时披露负责年报审计的会计师事务所的审核评价意见。

一般地,由直属于董事会或者监事会的审计委员会、独立董事负责内部控制审计,也可以委托不负责年审的会计师事务所开展内部控制审计。


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